一.说明 对供应商的发票记账,如果应付金额不是全部支付,而是有所剩余,则可以在采购订单中做出保留的标志,在做发 … Read More →
一.说明 发票校验MIRO通常有四种业务类型:发票、贷项、后续借记、后续贷记。在启用差额开票功能后(待查),可 … Read More →
1. 说明 当订单含有对供应商的预付款的记录,在做发票校验时,会将预付款的信息带出,并在工具栏上出现“清 … Read More →
一.说明 对于集中采购的订单(参见《采购订单_集中采购》),由于收票与收货分属不同的公司代码,做发票校验会有其 … Read More →
一.说明 当收到供应商发票,对其金额不认可,与供应商沟通后,可在维护收入发票时输入确认的金额,并进行扣减操作, … Read More →
一.说明 在做收入发票时,在一些场景下,如果允许供应商提供的发票与实际记账有差异,就需要设定容差组进行管理。 … Read More →
一.说明 当对供应商的发票进行记账,如果出现与预期不同的差异,则会在生成会计凭证中记录差异科目和金额。形成差异 … Read More →
一.说明 在采购过程中由第三方提供服务的运费,也需要进行结算,而在MIRO发票校验中,除对采购供应商结算外,还 … Read More →
一.说明 在SAP的采购业务中,运费可分为计划交货成本(Planned delivery costs)、计划外 … Read More →
1. 说明 SAP的MIRO发票校验只有默认的4种凭证类型,不可创建新的凭证类型,如图 1所示,其中发 … Read More →
一.说明 SAP的MIRO发票校验,通常是参照采购订单(PO)生成,但有时会收到无PO参考的发票,例如供应商的 … Read More →
一.说明 寄售物料的所有权归供应商,但将其转为自有,就涉及与供应商的结算,也就有对寄售的发票校验。 对寄售发票 … Read More →
一.说明 在发票校验操作中,系统会根据不同情况给出报警或报错消息,这些警示消息有些对于我们有用,而有些是无用甚 … Read More →
一.说明 对收入发票记账,通常是参考采购订单,但通过配置打开开关后,可直接记账而不必参考采购订单。 对于ECC … Read More →
一.流程说明 此流程是MM模块的库存物料的采购流程,分为三个步骤,如图1所示: 公司的采购部门对供应商创建采购 … Read More →
一.说明 模块:MM。 本项配置是SAP系统后台定义发生价格差异时邮寄给采购方(即供应商)的邮件,属于发票校验 … Read More →